審計署:16個國外貸援款項目違規(guī)招投標 涉及23億
時間:2013-06-11 10:43 來源: 作者: 點擊:次
摘要:日前,審計署今日在其官方網(wǎng)站發(fā)布審計公告稱,審計發(fā)現(xiàn),部分項目執(zhí)行中還存在違反法規(guī)及貸援款協(xié)定或內(nèi)部控制不完善等問題,涉及金額共計50.22億元,其中16個項目存在未按規(guī)定招投標、違規(guī)轉(zhuǎn)分包等違規(guī)行為,涉及金額共計22.92億元。 2012年,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和相關(guān)國外貸援款協(xié)定的規(guī)定,審計署對94個由中央單位執(zhí)行或組織執(zhí)行的利用國外貸援款項目2011年度財務(wù)收支及項目執(zhí)行情況進行了審計。審計發(fā)現(xiàn),部分項目執(zhí)行中還存在違反法規(guī)及貸援款協(xié)定或內(nèi)部控制不完善等問題,涉及金額共計50.22億元,其中16個項目存在未按規(guī)定招投標、違規(guī)轉(zhuǎn)分包等違規(guī)行為,涉及金額共計22.92億元。 其中:一是套取或挪用項目資金,涉及4個項目、金額共計2927萬元;二是配套資金未及時足額到位,涉及5個項目、金額共計5.95億元;三是工程建設(shè)管理不到位,主要是未按規(guī)定進行招投標、違規(guī)轉(zhuǎn)分包、未按設(shè)計的工程內(nèi)容和要求施工或工程資產(chǎn)閑置等,涉及16個項目、金額共計22.92億元;四是財務(wù)管理不規(guī)范,主要是會計核算、票據(jù)使用不合規(guī)、未及時清理資產(chǎn)和往來款項等,涉及26個項目、金額共計21.06億元。此外,審計還發(fā)現(xiàn)有7個項目進展緩慢或建設(shè)目標未完全實現(xiàn)。 據(jù)悉,此次審計的94個利用國外貸援款項目涉及農(nóng)業(yè)、能源、交通、教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)和環(huán)境保護等領(lǐng)域,計劃投資總額4071.33億元,其中協(xié)議利用外資額275.71億元(折合人民幣1,下同)。2011年,項目完成投資額505.64億元,其中利用外資額17.49億元。按資金來源性質(zhì)劃分,17個為貸款項目,77個為贈款或援助項目。按貸援款機構(gòu)劃分,世界銀行項目有37個、亞洲開發(fā)銀行項目有7個、聯(lián)合國開發(fā)計劃署項目有47個、英國國際發(fā)展部項目有1個,國際農(nóng)發(fā)基金項目有2個。 這次審計是依照中國國家審計準則和國際審計準則組織實施的,分別向國外貸援款機構(gòu)出具了93份審計報告(有2個項目按照國外貸援款機構(gòu)的要求出具了1份審計報告)。其中,無保留意見的有92份,保留意見的有1份。從審計情況看,94個項目總體執(zhí)行情況較好,進展比較順利。項目相關(guān)主管部門較好地履行管理職責,有效開展工作指導(dǎo)和監(jiān)督。大部分項目單位能夠執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和貸援款協(xié)定,建立健全內(nèi)部控制制度,認真組織項目實施,財務(wù)管理和外資利用水平逐步提高。 對審計發(fā)現(xiàn)的問題,有關(guān)部門和相關(guān)項目單位已積極采取措施進行整改,并建立健全了內(nèi)部控制制度。其中:對套取、挪用項目資金和財務(wù)管理不規(guī)范的問題,已收回被挪用、套取的資金,并調(diào)整相關(guān)會計賬目,補辦合規(guī)票據(jù);對配套資金未及時足額到位的問題,正在積極籌措配套資金;對工程建設(shè)管理不到位的問題,通過加強招投標管理,糾正違規(guī)轉(zhuǎn)分包行為,完善審批驗收手續(xù)等措施予以糾正。 (責任編輯:建筑小白) |